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果果
于2016-10-02 21:03 发布 950次浏览
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-02 21:23
外帐上月计提,本月交,没问题,但内帐没有计提,本月如何交如何做会计分录
果果 追问
2016-10-02 21:25
借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗?还是要如何处理
2016-10-02 21:52
补提会计分录如何做?
2016-10-02 23:57
正常月底结转未交增值税,应交税费~应交增值税这个科目为零的余额了,那我在9月做这笔凭证,在应交税费~应交增值税~转出未交增值税借方会有补提有这个数,这样做未来应交税费~应交增值税结转余额不能为零,有影响吗
晓海老师 解答
2016-10-02 21:07
你好!按完税凭证做就可以,与外账处理相同
2016-10-02 21:32
你好!直可以补提一下
2016-10-02 22:10
你好! 借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 贷:应缴税费 -- 未交增值税
2016-10-03 05:53
你好!只要和你缴纳税金金额相符就没有问题
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晓海老师 | 官方答疑老师
职称:会计中级职称
★ 5.00 解题: 24188 个
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