送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-02 21:23

外帐上月计提,本月交,没问题,但内帐没有计提,本月如何交如何做会计分录

果果 追问

2016-10-02 21:25

借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗?还是要如何处理

果果 追问

2016-10-02 21:52

补提会计分录如何做?

果果 追问

2016-10-02 23:57

正常月底结转未交增值税,应交税费~应交增值税这个科目为零的余额了,那我在9月做这笔凭证,在应交税费~应交增值税~转出未交增值税借方会有补提有这个数,这样做未来应交税费~应交增值税结转余额不能为零,有影响吗

晓海老师 解答

2016-10-02 21:07

你好!按完税凭证做就可以,与外账处理相同

晓海老师 解答

2016-10-02 21:32

你好!直可以补提一下

晓海老师 解答

2016-10-02 22:10

你好!  借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税
  贷:应缴税费 -- 未交增值税

晓海老师 解答

2016-10-03 05:53

你好!只要和你缴纳税金金额相符就没有问题

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...