老师,请问有家公司在以前年度购买了存货发票,现在被税务局稽查认定为接受虚开发票了,要求补缴税款,补缴企业所得税、增值税的分录怎么做?当时购买的发票也正常入账了,现在需要把存货成本做转出吗?
橙子
于2021-01-06 14:54 发布 1910次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-01-06 14:58
同学你好
补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴:
1、计提税款时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
2、补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
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同学你好
补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴:
1、计提税款时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
2、补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2021-01-06 14:58:16
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后面如果能按规定取得发票,是可以的
2015-12-27 17:56:52
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同学你好
去年有就要改
2021-11-02 12:54:42
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同学好
虚开发票影响增值税,也影响所得税。
开出100万的收入,需要按相应的税率缴纳增值税,如果没有成本票的话,需要按25%的税率缴纳所得税
2021-09-24 12:34:15
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虚开了的进项税额,如果有留抵,可留抵,不足部分再补缴;补缴企业所得税以虚开的发票的金额做收入,如果有亏损先弥补亏损,没亏损按照使用税率计算所得说。
2021-09-11 23:04:47
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