送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-07 15:24

你好,没有发票的,可以暂估入账

十月 追问

2021-01-07 15:24

那收到了发票分录该怎么写呢

紫藤老师 解答

2021-01-07 15:25

借:原材料
  贷:应付账款——入库未达账款
  拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
  借:原材料(红字)
  贷:应付账款——入库未达账款(红字)
  然后,再根据发票金额入账:
  借:原材料
  应交税费——增值税(进项)
  贷:应付账款

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相关问题讨论
你好,不含税入账金额=票价/1.09,税额=票价/1.09*9% 
2021-03-11 15:08:26
您好,这个是需要的哈
2022-09-28 11:16:19
你好,这个是不需要价税分离的。
2023-04-06 15:46:45
你好! 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:原材料/库存商品
2022-01-22 15:28:10
你好,不需要,分录没问题
2024-06-09 13:55:07
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