送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-07 15:24

你好,没有发票的,可以暂估入账

十月 追问

2021-01-07 15:24

那收到了发票分录该怎么写呢

紫藤老师 解答

2021-01-07 15:25

借:原材料
  贷:应付账款——入库未达账款
  拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
  借:原材料(红字)
  贷:应付账款——入库未达账款(红字)
  然后,再根据发票金额入账:
  借:原材料
  应交税费——增值税(进项)
  贷:应付账款

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