送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-06 14:29

之前记账公司没有做收到承兑汇票的相关分录,我具体该怎么做分录呀?可以详细点么?我是新手

土豪的鞋子 追问

2016-10-06 14:52

那请问 ,红数冲回的时候是不是还需要把那个冲回往来账”其他应付“的分录也更正过来呀?

晓海老师 解答

2016-10-06 14:28

你好!那2万应该是贴现费用,可以用收据

晓海老师 解答

2016-10-06 14:48

你好!原分录红数冲回,在做对的就可以

晓海老师 解答

2016-10-06 14:52

是的

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相关问题讨论
你好!那2万应该是贴现费用,可以用收据
2016-10-06 14:28:22
您好!如果是真的投资款而不是借款的话,这样做肯定是不准确的。 你说的才是真正正确的做法。
2016-09-30 16:21:19
也就是说,代理公司的话,收到发票直接计入主营业务成本,库存商品没有减少。那么我想问一下他这个增加的库存商品,也就是你现在这个库存商品的余额是从哪里来的。
2020-04-19 22:57:57
借其他应收款-货款 贷其他应付款-老板
2017-06-04 20:00:46
你好,发放工资记在“其他应收款”或者“其他应付款” 是把个人负担的社保,公积金通过“其他应收款”或者“其他应付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21
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