老师,我们公司5月份收到一张48万的承兑(A公司的),但当时没有开发票,当月把承兑汇票背书给一家柴油公司付了油费,收到46万的油票(不知道为什么少了2万),之前代理记账公司记账为“借:主营业务成本-油费46万 应交税费...贷:其他应付款-林XX”后来第二个月就把其他应付款冲掉了。。。问题是现在A公司要这48万的发票,这个月我开了票给A公司,那我记账是不是需要更正呀?怎么记账呀?那个承兑的复印件都没有,只有当时柴油公司的一张收据。。怎么办?
土豪的鞋子
于2016-10-06 14:25 发布 873次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-06 14:29
之前记账公司没有做收到承兑汇票的相关分录,我具体该怎么做分录呀?可以详细点么?我是新手
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你好!那2万应该是贴现费用,可以用收据
2016-10-06 14:28:22

也就是说,代理公司的话,收到发票直接计入主营业务成本,库存商品没有减少。那么我想问一下他这个增加的库存商品,也就是你现在这个库存商品的余额是从哪里来的。
2020-04-19 22:57:57

您好!如果是真的投资款而不是借款的话,这样做肯定是不准确的。
你说的才是真正正确的做法。
2016-09-30 16:21:19

借其他应收款-货款 贷其他应付款-老板
2017-06-04 20:00:46

你好,发放工资记在“其他应收款”或者“其他应付款”
是把个人负担的社保,公积金通过“其他应收款”或者“其他应付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21
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