- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-06 21:13
老师,那待处理财产损益贷方不是-致有余额,我是借其他 贷待处理,发工资时借应付职工薪酬贷其他应付
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借;待处理财产损益 贷;库存商品等科目
借;其他应收款 贷;待处理财产损益
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 银行存款等科目
2016-10-06 20:36:41
你好
借 应付职工薪酬
贷其他应付款
2021-09-13 14:43:53
你好,借:银行存款 贷:其他应付款-法人
2018-03-29 11:50:47
借 其他应收款 贷银行存款 发工资时候 借应付职工薪酬 贷其他应收款
2016-05-17 11:28:32
您好!这个工程是谁的,一般计入其他应收款科目
借其他应收款 代现金。
2016-12-21 11:47:43
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