- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-09 14:44
你好,这个是按简易计税单独做的,这个不允许抵扣增值税,所以他不在销项里面。
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嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52

你好,借营业外支出贷应交税费就可以。
2022-01-10 14:36:26

你好,这个是按简易计税单独做的,这个不允许抵扣增值税,所以他不在销项里面。
2021-01-09 14:44:58

我算了一下和中间的差额和12月底的期末留底税额是一样的
2021-01-26 15:55:19

你好,四舍五入的差异可以放到营业外收支里面的。
2022-01-17 10:32:58
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