- 送心意
堂堂老师
职称: 中级会计师
2024-09-01 12:53
嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
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嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52

是不是还有加计抵减优惠这个?
2021-01-26 15:19:43

你好,那正常是应该没有才对的,你可以手动改一下
2022-05-09 16:38:44

1.进项在本期认证相符且本期申报抵扣
销项在附表一里面
2.6月份分录写下
2019-08-01 10:59:03

没有就不填,你这就是零申报,表点开保存提交就可以了
2018-10-19 11:38:17
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