老师您好! 第一个月是进项大于销项,不需要结转或者写什么留底税额对吗? 第二个月是销项大于进项,加上上月底留底税额仍要缴税,这个需要做什么分录呢? 第三个月是年底,销项大于进项一点点,又该怎么做呢?
迅速的白昼
于2021-01-10 01:09 发布 1306次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
1.对的
2.结转增值税销项
3.缴纳增值税
2021-01-10 07:47:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
实务中一般是不结转你要结转也可以。
2018-12-20 10:41:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好 留抵税不用做分录
2018-12-20 10:35:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,做分录,借;主营业务成本,24158.02,进项税额转出 8771.44,贷:进项税额 32929.46。
2019-01-22 18:00:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学,你好
认证后
借应交税费-应交增值税(进项税额)
贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
有留抵税额可以不处理,等到销项税大于留抵税额时再结转
2021-08-16 12:32:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息