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云为诗留
于2021-01-11 12:59 发布 867次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-11 13:00
你好 你开票了 没有符合收入的要求的话 就不能做收入。 开票做 :借 银行存款贷应交税费-应交增值税 。
云为诗留 追问
2021-01-11 13:03
那怎样才算符合收入的要求,一定交了货吗?到时何时做这个收入?按什么附件去做这收入?
2021-01-11 13:06
还有,如开票做:借 银行存款 贷 应交税费-应交增值税 。 这账怎么做得平?假如银行收了50万预付款,应交税费-应交增值税却没这么多呀。还有差额录哪个科目?
meizi老师 解答
2021-01-11 13:13
你好 你货物都没有发出去 只是收款开票 你应该做 借银行存款贷应交税费-应交增值税 预收账款 。 发货了 :借 预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 主营业务成本贷库存商品
2021-01-11 13:28
好的,谢谢!我再问一下哈,我们合同的付款条件为:“甲方需要合同生效后即付给乙方50%作为订金;机器在厂内组装调试OK后,客户安排技术人员初步验收,在交货前再付20%,交货到甲方工厂验收OK3个月再付20%,余款在半年内全部付清。”像这样的付款条件,是不是等到“交货到甲方工厂验收OK后再付20%”时才能一次性确认这几次的收入(即合同总价的90%做收入)?
2021-01-11 13:34
是不是50%订金及后面两次的20%,都一样的按预付款方法做账就好?而半年后再收10%的余款到时又如何结主营业务成本?分这么多次收款,如何相应的结出主营业务成本?
2021-01-11 13:35
你好 是的。 要验收 签字后在做收入的。 按你们合同约定的情况。
2021-01-11 14:01
交货验收后,还有10%的余款半年后才付款并开票。这余款到时做收入还要相应结成本吗?
2021-01-11 14:09
你好 是的。 对应来结转成本的。 有收入结转成本。
2021-01-11 15:07
好的,谢谢!
2021-01-11 15:09
没事的。希望能帮到你
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-01-11 15:09