清缴老师,如果发现,账务记录是错误的,就是其他应付款的金额不对,实际是0,但是账上是20000,这种情况,我该怎么调整,这是以前年度的错误的账务记录造成,经常调查,没有这笔账务,具体的摘要及分录
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于2021-01-11 14:54 发布 445次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-01-11 15:49
之前做啥,这个之前科目挂啥,还有一个 科目做啥?
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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@ 追问
2021-01-11 16:46
maize老师 解答
2021-01-11 17:02