老师,我们有一个公司是人力资源公司,主要就是给工厂输送人员,但是人员的工资是工厂打给我们,然后我们再发给员工,我们不从这笔款项中提钱,工厂让我们给这笔钱开票,我们开的是劳务派遣,但是这笔钱如何做账,分录如何写呢
猫
于2016-10-08 20:39 发布 1472次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-08 20:42
我们是在替工厂发工资,不从这笔钱里面抽钱,怎么会算是收入呢
相关问题讨论
您好,分录,借;现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-12-05 22:51:40
您好,是需要的,谢谢
2021-01-27 14:35:05
借管理费用或者是生产成本 劳务费,贷其他应付款,
2021-01-27 14:06:21
需要
用工企业他做劳务费
借管理费用劳务费
或者主营业务成本劳务费
贷应付帐款
借应付帐款
贷银行存款
2022-08-02 23:27:36
1、派遣人员计提工资、保险时,
借:主营业务成本,
贷:应付职工薪,
2、派遣人员发工资时,
借:应付职业新
贷;应交税费个人所得税,
贷:其他应收款个人社保费,
贷:银行存款,
当然,如果涉及到了发票,可以在派遣人员计提工资
保险时之前,做:
借:应收账款(或银行存款),
贷:主营业务收入。
2021-04-19 11:24:52
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