请问 老师 我补记了上年的收入 补交了增值税和所得税 请问这样做分录对吗? 一、会计分录 (一)收入 1、补上年未记账收入 借:应收账款 11700 货:以前年度损益调整 10000 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 1700 2、结转时 借:以前年度损益调整 10000 贷:利润分配--未分配利润 10000 (二)成本 1、补上年未入账成本 借:以前年度损益调整 8000 货:库存商品 8000 2、结转时 借:利润分配--未分配利润 8000 贷:以前年度损益调整 8000
会计
于2016-10-09 09:03 发布 2619次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-09 09:06
(三)缴纳税金及滞纳金
借:应交税金-已交税金 1700
借:营业外支出--滞纳金 234.52
货:银行存款 1934.52
二、月末结账后,编制报表时,要调整资产负债表中相关项目的年初数。即:
1、未分配利润栏:年初数 2000元
2、应交税费栏:年初数 1700元
3、应收账款栏:年初数 11700元
4、存货(库存商品)栏:年初数-8000元
没有发完 还有下面的 所得税也补了 分录和增值税一样的吗?
相关问题讨论
你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
你好这个不能直接对现金和银行,这个是需要调对应年初数,
2021-06-10 10:03:50
你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-10 09:01:41
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