送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-09 09:06

(三)缴纳税金及滞纳金
借:应交税金-已交税金 1700 
借:营业外支出--滞纳金 234.52 
货:银行存款 1934.52 

二、月末结账后,编制报表时,要调整资产负债表中相关项目的年初数。即:
1、未分配利润栏:年初数 2000元
2、应交税费栏:年初数 1700元
3、应收账款栏:年初数 11700元
4、存货(库存商品)栏:年初数-8000元
没有发完  还有下面的 所得税也补了  分录和增值税一样的吗?

晓海老师 解答

2016-10-09 09:04

你好!可以的,所得税不补缴吗?

晓海老师 解答

2016-10-09 09:09

损益类科目通过以前年度损益调整,罚款在营业外支出不得所得税前抵扣费用

上传图片  
相关问题讨论
你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可 
2023-04-03 16:49:15
你好这个不能直接对现金和银行,这个是需要调对应年初数,
2021-06-10 10:03:50
你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-10 09:01:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...