APP下载
杨琴
于2016-10-09 11:31 发布 1603次浏览
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-10 09:57
我们是销售方,这个月没有收到供货方的红字发票,而且我这个月开的4张负数发票有两张能对上这个数
杨琴 追问
2016-10-10 11:48
我查了 我们的进项没有这个金额的
晓海老师 解答
2016-10-09 12:36
1、作为购买方,当月开具了红字专用发票通知单后申报时没有填写相应的进项转出额。根据《增值税专用发票使用规定》第十八条,购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。但是个别企业往往在取得销售方开具的红字专用发票后再填报进项转出,这与规定不符,也是造成无法申报的原因。2、购买方在红字信息表上传后状态为“审核通过”的情况下,发现信息表内容有误,直接点击了“删除”按钮,但该操作不能撤销税务端的此份信息表,因此造成企业统计信息与税务端不符。因此,购买方在红字信息表状态为“审核通过”时,要作废该份信息表,必须到税务机关办理。
2016-10-10 10:33
你好!要看看是否已经开了没给你
2016-10-10 12:17
你好,这需要上是有局去协调一下,找找你的专管员,
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
晓海老师 | 官方答疑老师
职称:会计中级职称
★ 5.00 解题: 24188 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
杨琴 追问
2016-10-10 11:48
晓海老师 解答
2016-10-09 12:36
晓海老师 解答
2016-10-10 10:33
晓海老师 解答
2016-10-10 12:17