老师您好,我是购买方,我9月发生了一笔销售退回,但是因为有长期的合作,这笔当时一直没有结算做账,现在对账发现了这笔,对方将款退回,但是说不能开红字发票,我该怎么处理呢
tomorrowwn
于2021-01-12 21:54 发布 460次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,那您是没法平账的
2021-01-12 21:55:36
同学您好,一般做营业外收支处理,不开红字发票的
2022-04-06 14:25:26
您好
做跟蓝字发票相同的红字分录
您开具蓝字发票分录怎么写的?
2020-07-31 10:01:34
你好,在开票系统申请,税局审批了就根据通知单号码录入开具
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-09-11 16:08:36
你是销售方还是购买方
2019-03-22 14:34:00
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