老师,客户在我们电商平台消费100元,商家给他发货,同时,商家给他赠送30积分,平台赠送70积分,商家的30积分在平台购买,30元。我之前理解的意思是,商家买积分时,贷:其他应付款30,赠送过程不做帐,赠送的积分再次消费之后,我们还要给商家100元,借:其他应付款30,销售费用70,这70元相当于我们平台出的销售费用。 另一种处理就是:商家买积分时,我们平台收到款,借:银行存款30,贷:主营业务收入30,给商家结款100元的时候,借:销售费用70,主营业务成本30,贷:
高高的荷花
于2016-10-09 14:35 发布 1065次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-10 10:30
老师么可以给复制完整,意思就是商家在我们平台上花30元买的积分,我到底是记收入还是挂往来款?发票都是商家开的,我们平台不开发票。
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你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
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如果物业单独核算应按差额计税,供暖费用、水电支付计入成本、收款计入收入,按差额计算税款。:采暖用电应该计入成本科目。月末成本收入转入本年利润。
2019-05-05 13:49:55
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暖气费一般是代收的, 借:现金 贷:其他应付款 交专门部门, 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-05-05 13:53:27
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采暖用电应该计入成本科目。月末成本收入转入本年利润。
2019-05-05 13:49:17
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可以的
2017-08-15 09:52:11
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高高的荷花 追问
2016-10-10 13:44
吴月柳 解答
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2016-10-10 10:52
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2016-10-10 13:47