送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-28 11:28

你好,给销售员的提成
计提的时候,借;销售费用,贷;应付职工薪酬
支付的时候,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 等科目

叫我????文英????吧 追问

2020-06-28 11:29

谢谢老师

邹老师 解答

2020-06-28 11:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
如果物业单独核算应按差额计税,供暖费用、水电支付计入成本、收款计入收入,按差额计算税款。:采暖用电应该计入成本科目。月末成本收入转入本年利润。
2019-05-05 13:49:55
暖气费一般是代收的, 借:现金 贷:其他应付款 交专门部门, 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-05-05 13:53:27
采暖用电应该计入成本科目。月末成本收入转入本年利润。
2019-05-05 13:49:17
可以的
2017-08-15 09:52:11
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