送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-09 16:12

不挣钱,关键就是不挣钱账才那么难做,那我们给人家发的奖励提成应该算做什么呢,用不用代扣代缴个税?

高高的荷花 追问

2016-10-09 16:23

老师,收到会员费1万,借:现金,贷:预收账款,该会员拿着1万积分在商城是买东西,该商品的成本价是8000,意思就是我们要结算给商家现金8000,借:预收账款1万,贷:现金8000,主营业务收入2000。这样对吗?还是按1万进收入,结转成本是8000?

高高的荷花 追问

2016-10-09 16:28

额,应该是积分消费的时候借:预收账款1万,贷:主营业务收入1万,结款给商家时借:主营业务成本8000,贷:现金8000。老师,有一点我不明白,如果这样的话我们平台要交税,可是发票是商家开给消费者的,那商家岂不是也要交税,那这样不就是重复交税了吗

晓海老师 解答

2016-10-09 16:10

你好,那就做在预收账款里,你们挣什么钱?

晓海老师 解答

2016-10-09 16:19

你好,不用的,这属于销售的返利,

晓海老师 解答

2016-10-09 17:49

1万净收入8000的成本,如果是你,后边说的这种情况,那就按差价确认收入,

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