- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-13 13:17
你好
借:原材料
贷:应缴税费--应交增值税
贷:应付账款--XX供应商
日后开出转账支票支付货款,在款项没有被列支前,保留好存根,不用做任何账务处理,待款项被划走,根据银行的扣款通知单和支票存根,做如下分录:
借:应付账款--XX供应商
贷:银行存款
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你好
借:原材料
贷:应缴税费--应交增值税
贷:应付账款--XX供应商
日后开出转账支票支付货款,在款项没有被列支前,保留好存根,不用做任何账务处理,待款项被划走,根据银行的扣款通知单和支票存根,做如下分录:
借:应付账款--XX供应商
贷:银行存款
2021-01-13 13:17:16
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-04-01 17:56:35
借:管理费用 40099.93
应交税费-应交增值税-进项税额 401
贷:银行存款 40500.93
2021-07-15 23:03:13
借;应付账款 贷;管理费用等科目 应交税费(进项税额)
2017-07-21 10:14:29
你好,这个是你单位内部的绿化吗?
2020-01-06 16:14:23
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