送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-09 16:47

那么收到发票之后的分录应该怎么做

宋生老师 解答

2016-10-09 16:40

你好!往来就是先挂在账上。收到发票了就冲减这个往来。

宋生老师 解答

2016-10-09 16:52

您好!借:管理费用-物业费等 贷:预付账款等。

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相关问题讨论
你好!往来就是先挂在账上。收到发票了就冲减这个往来。
2016-10-09 16:40:24
你好,之前有做无票费用入账处理吗? 
2022-04-06 15:51:21
你是什么会计准则呢?
2021-05-19 12:46:56
你好,可以借预付账款 贷银行存款,发票到借财务费用 贷预付账款
2019-06-07 20:24:16
那是0.25有发票的吗?没有的话计入销售费用
2021-12-01 08:55:55
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