送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-01-13 16:34

你好,你们12月份要入账的
这个是将暂估的金额转为时间确定的金额的
借:应付账款---暂估
贷:应付账款---XX公司

11876948484884 追问

2021-01-13 17:18

老师,那么发票未抵扣,税额是否可以先不入账,这样会同税局系统的税额对不上吗

王超老师 解答

2021-01-13 17:19

你好,是的,这两边的对不上的

上传图片  
相关问题讨论
虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
借费用类科目贷应付账款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你买来做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暂估和冲销暂估不需要附件 正式付款的时候需要发票就行。
2022-12-28 08:50:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...