老师,想问一下,因为老板付钱了供应商一直没开票回来,我5月6月份的时候各做了一笔暂估入账的原材料,到现在一直没开票回来,那我是等到收到发票的时候再冲红回来,还是7月份做账的时候就要冲回来啦?
一叶知秋
于2024-08-22 17:08 发布 152次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-08-22 17:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
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您好,这个是 借 管理费用——电费 贷 应付账款——暂估入库款
2024-10-23 20:50:14
如果,货物已到或者服务已经发生,就可以暂估
2024-01-15 09:16:25
按这样字的红字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借库存商品贷应付帐款暂估
借银行存款贷主营业务收入
应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2023-09-25 12:15:28
同学,你好
第二年红冲之前的分录,然后按照发票正常做账
2022-12-22 12:56:26
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一叶知秋 追问
2024-08-22 17:10
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