一般纳税人网络公司,6%增值税。购入推广用礼品含税价10000元,开的13%普通发票。视同销售分录正确吗?有误的话请修正。 借:营业外支出10600 贷:主营业务收入10000 应交税费一应交增值税600 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
维吉鸟
于2021-01-13 21:21 发布 864次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-01-13 21:25
不是,直接送客户话,借库存商品10000 贷应付账款10000,过下这个库存商品。送的时候做,借销售费用 业务宣传费,10000+10000*13% 贷库存商品 10000销项税额,10000*13%
相关问题讨论
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
利润表上主营业务收入1000 和 主营业务成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
维吉鸟 追问
2021-01-13 21:39
维吉鸟 追问
2021-01-13 21:42
maize老师 解答
2021-01-13 23:57