老师,我上月只是付款,但是,我做到了制造费用,并且结转完成,本月收到发票,我把上月分录进行了更正,做到其他应付款,可是,费用中多出的成本怎么处理呢
蜜
于2016-10-10 13:03 发布 1086次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
你付款与更正的分录是怎么做的?
2016-10-10 13:07:58
你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
同学你好
对的
是这样的
2022-04-01 12:00:23
你好 超过一年的先记长期待摊费用 再按受益部门摊销 不足一年的记预付账款 后面一样摊销
2019-01-04 11:54:11
之前的分录是怎么做的?
2020-06-24 15:08:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息