送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-14 15:40

 你好       这个要在2020年计提要以前年度损益调整来计提了。        因为这个是19年的奖金    ;计提奖金多少次都可以 按你们实际。    

叶子 追问

2021-01-14 15:44

老师,那在2020年的账里怎么调整,我们2020年已经计提并发放了

meizi老师 解答

2021-01-14 15:49

 你好     2020年已经计提了。 走借以前年度损益调整贷应付职工薪酬  借  应付职工薪酬 贷银行存款。 把之前计提分录红冲了。  

叶子 追问

2021-01-14 15:53

老师,以前年度损益调整科目,我们用的金碟迷你版,没有这个科目

meizi老师 解答

2021-01-14 16:01

  走未分配利润处理。    借利润分配- 未分配利润 贷应付职工薪酬  借  应付职工薪酬 贷银行存款。 

叶子 追问

2021-01-14 16:05

老师,账上现在是把以前计提、发放的分录红冲,通过借:利润分配-未分配利润  贷:应付职工薪酬  ,借:应付职工薪酬  贷:银行存款   调整,报表上需要调整吗?

meizi老师 解答

2021-01-14 16:10

 你好    报表不调整  。 就做分录   是的  

叶子 追问

2021-01-14 16:19

这块的会影响在哪,或者体现在哪?

meizi老师 解答

2021-01-14 16:23

 你好         影响你们年初的利润 。       

叶子 追问

2021-01-14 16:30

那财务报表里,年初利润不需要调整吗

meizi老师 解答

2021-01-14 16:32

 不调整。   记得有这个差异就行了。  

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你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
同学你好 支付工资应是 借,应付职工薪酬一工资 贷,银行存款 计提工资时 借,管理费用一工资 贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
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