老师。上一个会计在前面的账本中没有做单位和个人其他应收款—社保扣款的凭证。社保代扣代缴时是公户出的,但日记账有记录支出,但是账本上没有记账凭证。现在员工还的现金,怎么做分录?应收和应付现在都是零余额,现在没办法用其他应收款或者应付款这两个科目。怎么办
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于2021-01-14 19:00 发布 670次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-14 19:03
你好,之前完整的,你是怎么做的?
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你好,之前完整的,你是怎么做的?
2021-01-14 19:03:20
您好!您可以在这个月更改的。
先做红字冲减之前的,然后做正确的,都做到这个月。
2016-11-14 14:46:03
你好,这个是现金日记账,登记的是现金增加的金额,不是其他应收款明细账。指的是现金的对方科目,
2020-04-07 14:16:38
员工到出纳员处结算后、单位收到这笔款项,出纳员登记银行存款日记账,这笔业务不涉及其他应收款。
2018-01-13 14:05:58
您好,借 管理费用-房租 贷 其他应收款-押金。
2021-11-02 15:14:47
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郭老师 解答
2021-01-14 19:03