老师,有个问题请教一下。 例如~我7月收到的一家单位的发票(有两张嘛,一张是发票联,一张是抵扣联)。我7月收到的不认证,我8月去抵扣,我是要7月份把发票联给会计入账还是等到8月份我认证后再把发票联和抵扣联一起给他? 我就是这里搞不懂了,我理解的是等我抵扣了,再把发票联给他入账,抵扣联钉在报表里。
满满
于2016-10-10 20:42 发布 590次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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您好!是的。
2016-11-30 09:10:07
你好,发票的话,下个月再给吧,
2016-10-10 20:44:36
你好,用发票联认证抵扣就是了
2018-01-18 10:26:45
您好,如果这样的话,可以打印出认证系统的数据做账处理,或者不做账了,等申报增值税的时候,做进项转出处理,也可以的。
2018-12-31 17:19:00
如果对方错做账的话,就不需要给你。
2022-04-02 10:27:19
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