- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14
你好同学是的同学是在预付里的同学,
2021-01-15 15:42:34
如果有发票,就借:开发成本,贷:银行存款, 应付账款;没有发票的话,我就想借:预付账款,贷:银行存款,这样对吗?
2017-09-12 09:18:59
是的,挂预付账款科目的
2018-12-10 17:52:41
预付账款后面是明细科目是公司名称,而不是费用支出明细
2016-05-16 17:53:11
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