一般纳税人有免税和纳增值税业务,1—11月都是按免税业务申报增值税,现在需要更正1—11月申报,缴纳增值税,对应的收入会减少,借:主营业务收入1万,贷:应交税费—未交增值税1万,我需要在12月账里调吧?
某某
于2021-01-15 18:58 发布 747次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26

借银行存款
贷主营业务收入
应交税费简易计税
次月缴纳
借应交税费简易计税
贷银行存款
2022-03-13 10:29:48

你好,当月做了收入,可以这么做的。
2022-04-15 15:35:59

你好,这个加工费你单位直接计入成本,而且款项没有支付?
2022-04-15 15:04:43

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息