老师,公司有一个客户,一直也有真实的业务往来,年前客户想多开一点发票,但是年前不会要货了,货年后再要,但款项年前会汇进来,那我再什么时候确认收入呢,我预开发票怎么进行账务正理呢。
Ke丹10094391
于2021-01-15 21:13 发布 490次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-01-15 21:14
提前开具的发票,需要在开具发票的当月确认收入,结转对应的成本。
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提前开具的发票,需要在开具发票的当月确认收入,结转对应的成本。
2021-01-15 21:14:27
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您好,发货对方验收确认收入
2021-01-18 21:39:55
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不好意思,是预收账款一直挂着帐呢
2018-08-17 10:20:32
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你好 这个问题还是要跟当地税局沟通的 拿上合同 找对人 再去一趟
2021-01-15 10:47:12
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做了收入吗
你现在收回发票
红冲收入成本
然后做预收账款
2021-12-10 07:52:12
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Ke丹10094391 追问
2021-01-16 19:18