老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写: 发放时: 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 月底结转福利费: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 老师是这样做吗?
Amy(艾米)
于2021-01-16 16:29 发布 1827次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-16 16:33
你好
是的
这么做的
相关问题讨论

你好,
可以的,你的理解很对
2020-10-22 10:34:47

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05

你好,要通过计提的,就是说,你后面的分录对的。
2018-08-10 13:09:35

你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28

你好,可以的!一般企业,都是直接借管理费用 贷库存现金
(第一种做法较正规,在应付职工薪酬中走一下,便于统计)
2018-08-27 07:03:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
郭老师 解答
2021-01-16 16:40
郭老师 解答
2021-01-16 16:53
郭老师 解答
2021-01-16 17:00
Amy(艾米) 追问
2021-01-16 16:38
Amy(艾米) 追问
2021-01-16 16:52
Amy(艾米) 追问
2021-01-16 16:57