送心意

黄老师

职称会计师

2016-10-11 14:53

如果我们公司      上月销售额20000元,借:银行存款20000  贷:主营业务收入   18800  应交税金-应交增值税   12000, 销售额不满30000             本月怎么报税那,增值税是0申报么,那上个月的应交税金-应交增值税  12000这个科目怎么处理呐,谢谢

黄老师 解答

2016-10-11 14:44

你好,是免征增值税不是免征所得税

黄老师 解答

2016-10-11 15:40

在主表11栏未达起征点填入12000,做账时,借:应交税金-应交增值税(减免税额)  贷:营业外收入

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相关问题讨论
你好,是免征增值税不是免征所得税
2016-10-11 14:44:19
您好,小微企业免税季度销售额为 30万元免征增值税,企业所得税优惠政策中,若累计应纳税所得额不超过100万元的,税率5%。
2020-06-23 07:37:45
你好,免征增值税,不免征所得税
2016-10-11 14:41:40
利润100万以内的税率,2.5%。 减免的金额就用实际利润乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
应纳税所得额*减免税率(15%或5%)
2016-01-06 16:46:12
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