送心意

黄老师

职称会计师

2016-10-11 14:53

如果我们公司      上月销售额20000元,借:银行存款20000  贷:主营业务收入   18800  应交税金-应交增值税   12000, 销售额不满30000             本月怎么报税那,增值税是0申报么,那上个月的应交税金-应交增值税  12000这个科目怎么处理呐,谢谢

黄老师 解答

2016-10-11 14:44

你好,是免征增值税不是免征所得税

黄老师 解答

2016-10-11 15:40

在主表11栏未达起征点填入12000,做账时,借:应交税金-应交增值税(减免税额)  贷:营业外收入

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