我提问:老师2个问题:第一.6月我暂估入库做账原材料是145/套入账的,9月发票来了是136/套,我多估了一些,怎么处理,冲回有负数. 第二.是手柄40套下单入库都有,发票上没有,说是送的,我6月也暂估入库了,冲回账上也是负数,这些怎么做? 暂估挂账的也结转了成本 ,票已到的也结转了成本 ,但票面额比暂估的低,这怎么冲回入账成本
魏魏
于2016-10-11 16:23 发布 884次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-12 09:21
老师说错了,是按原材料生产完结转完工入库存的成本,这个怎么冲回?还有当时 发票没有的多暂估了,现在知道是客户送的,怎么冲销暂估的?
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你好,下个月发票到了,发现成本结转少了,需要补做成本的结转
2023-02-08 20:20:32
你好,按收到的发票按原科目红冲,再做正确的就可以,
2016-10-11 17:28:52
同学你好,如果到了发票,金额与暂估的一样,可以把发票直接附在暂估后面
2020-05-30 15:16:41
在会计准则中,要求暂估入账,即按照往期或者市场价格入账。
等到发票到了,再把差额进行调整
月底结转成本是按照暂估入账的价格,除非发票已到
亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2019-09-12 06:17:53
你好,付个人承包款
借:委托加工物资,贷:银行存款等科目
结转成本,借:主营业务成本 , 贷:库存商品
金额=销售数量*单位产品成本
2021-08-12 20:52:51
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