送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-12 09:21

老师说错了,是按原材料生产完结转完工入库存的成本,这个怎么冲回?还有当时 发票没有的多暂估了,现在知道是客户送的,怎么冲销暂估的?

魏魏 追问

2016-10-12 09:47

怎么调法?不会调

晓海老师 解答

2016-10-11 17:28

你好,按收到的发票按原科目红冲,再做正确的就可以,

晓海老师 解答

2016-10-12 09:23

你好!那就调整库存的成本

晓海老师 解答

2016-10-12 09:59

差额是多少?多了还是少了?

上传图片  
相关问题讨论
你好,下个月发票到了,发现成本结转少了,需要补做成本的结转
2023-02-08 20:20:32
你好,按收到的发票按原科目红冲,再做正确的就可以,
2016-10-11 17:28:52
同学你好,如果到了发票,金额与暂估的一样,可以把发票直接附在暂估后面
2020-05-30 15:16:41
在会计准则中,要求暂估入账,即按照往期或者市场价格入账。 等到发票到了,再把差额进行调整 月底结转成本是按照暂估入账的价格,除非发票已到 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d 
2019-09-12 06:17:53
你好,付个人承包款 借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 结转成本,借:主营业务成本  , 贷:库存商品 金额=销售数量*单位产品成本 
2021-08-12 20:52:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...