- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2021-01-18 11:30
同学你好
借:固定资产
贷:实收资本
借:固定资产
贷:应付账款
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同学你好
借:固定资产
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贷:应付账款
2021-01-18 11:30:20

刚才和税务局那电话说老板名下的不可以,哎 因为老板是法人
2019-04-12 14:28:59

分期付款购买固定资产账务处理
借:固定资产(购买价+分期付款管理费及利息)
贷:应付账款(购买价-首付款)
其他应付款——分期付款管理费(利息)
库存现金(银行存款)
2019-11-01 14:52:41

您好,如果没开销售发票的话,可以把发出的商品记入发出商品,没发货的部分,暂不做处理,如果开了发票的话,发出的商品转入成本,没发出的商品,可以暂估成本处理。
2018-04-28 21:01:40

你好,之前 进项发票有抵扣吗
2018-02-05 16:20:51
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学霸开溜 追问
2021-01-18 11:37
钟存老师 解答
2021-01-18 11:46