送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-01-18 13:30

你好,相当于那张发票还是需要申报交税的。

陈希希 追问

2021-01-18 13:41

好的。老师,红冲过的发票,红冲后,需要怎么处理呢?

耿老师 解答

2021-01-18 13:44

你好,冲红不是作废了吗?相当于没有冲红

陈希希 追问

2021-01-18 13:46

摁摁。其它正常红冲的。

耿老师 解答

2021-01-18 13:49

你好!按正常的红字发票做原分录红字冲回就可以。

陈希希 追问

2021-01-18 14:26

正常红冲,不用去税务备案,或者咋样?

耿老师 解答

2021-01-18 14:27

你好!是的,有红字发票信息表就可以

陈希希 追问

2021-01-18 18:36

开出红字自己留的就行啦。

耿老师 解答

2021-01-18 18:38

你好,专票的话需要给对方一联

陈希希 追问

2021-01-18 19:45

好的。老师,还有个问题:我12月发票开错了,现需要申报税,不会做,一般纳税人增值税申报表。

耿老师 解答

2021-01-18 23:09

你好!按发票金额申报就可以,怎么来错了?

陈希希 追问

2021-01-19 12:48

税务专管员说,这样开具发票是错误的

耿老师 解答

2021-01-19 13:24

你好!你是作废了可还是红冲了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...