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QIUMEI
于2021-01-20 16:57 发布 1585次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-01-20 16:59
你好借:应付职工薪酬-职工福利费贷:原材料/库存商品应交税费-应交增值税(进项税额转出)
QIUMEI 追问
2021-01-20 17:11
当时收到发票时做一笔借:管理费用-福利费应交税费-应交增值税-待认证进项税额贷:应付积工薪酬-应付福利费的,现在这个认证这笔进项税时要做转出,凭证应该怎么做?
王超老师 解答
2021-01-20 17:14
你好,这个就没有处理过了,感谢你的支持
2021-01-20 17:23
老师,怎么做?
2021-01-20 17:26
你好,这个我没有处理过。因为我自己是直接转入管理费用,中间是没有应交税费这个科目的
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2021-01-20 17:11
王超老师 解答
2021-01-20 17:14
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2021-01-20 17:26