送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-01-20 16:59

你好

借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:原材料/库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)

QIUMEI 追问

2021-01-20 17:11

当时收到发票时做一笔借:管理费用-福利费
应交税费-应交增值税-待认证进项税额
贷:应付积工薪酬-应付福利费的,现在这个认证这笔进项税时要做转出,凭证应该怎么做?

王超老师 解答

2021-01-20 17:14

你好,这个就没有处理过了,感谢你的支持

QIUMEI 追问

2021-01-20 17:23

老师,怎么做?

王超老师 解答

2021-01-20 17:26

你好,这个我没有处理过。因为我自己是直接转入管理费用,中间是没有应交税费这个科目的

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