本月的销项税大于进项税 企业才交应交增值税是吗?那会计拿到进项税发票去抵扣认证是个什么操作?是找税务局退税吗?销项税大于进项税,也可以拿进项税发票去找税务局退税吗
笨笨的梦想
于2021-01-21 08:50 发布 1342次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2021-01-21 08:52
你好
1 销项大于进项,增值部分,就是要交的增值税
2 认证抵扣,到网上勾选平台,勾选 认证
3 不退税
4 大于,要交税,不退税。进项大于销项,也不退,留抵
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
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同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
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