送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-28 16:04

期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税 1000 
只需要做这个分录的 
不是销项,进项平了就账务一定对了的

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<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
如果是月末计算需要交纳增值税的话,上面两个结转增值税的分录都要做的。 如果月末计算形成留抵税额的情况下,是不需要做分录的。
2018-07-23 20:10:11
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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