您好,老师,请问我现在做财务会计,下面每个同事手上都有自己垫付的出差费?请问怎么报销?程序是什么?是让他们每个经办人报?还是我全部统计合起来报销?正常会计报销程序是那些?每个人手上的费用主要包括歺费,车费,加油费,过桥费?还有个人购买的办公用品
会计学堂老师
于2021-01-21 11:35 发布 842次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-01-21 11:36
您好,可以自己垫付出差费
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您好,可以自己垫付出差费
2021-01-21 11:36:53

您好
加油的发票和办公用品发票能放一块儿
2019-06-19 15:09:00

用现金的,填制一张费用报销单
2017-05-10 17:29:06

你好,可以,可以用的
2020-02-29 14:24:42

你好!费用发票最好不要跨月,不可以跨年。
2015-07-06 15:35:08
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思顿乔老师 解答
2021-01-21 11:37
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