送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-13 09:55

老师是我们收到抵债房。固定资产清理科目是不是在借方?月底这个科目用处理吗?

追问

2016-10-13 09:58

那如果是第一种,我们是债务方用房子抵债。固定资产清理科目月底结账时用处理吗?

邹老师 解答

2016-10-13 09:36

借;应付账款    贷;固定资产清理

邹老师 解答

2016-10-13 09:56

借;固定资产   贷;应收账款

邹老师 解答

2016-10-13 09:59

需要处理的,余额转入营业外收支

上传图片  
相关问题讨论
先要交印花税,契税。印花税签合同后就需要按照产权转移来计算缴纳。契税在签订权属转移合同10日内缴纳如果印花税的金额大可以和契税一起入开发成本,否则计入税金及附加
2020-07-29 16:38:24
借;应付账款 贷;固定资产清理
2016-10-13 09:36:47
你好 计提:借税金及附加贷应交税费-应交房产税 缴纳:借应交税费-应交房产税 贷银行存款
2019-09-05 18:26:14
借;管理费用——房产税 贷;银行存款
2016-12-05 19:39:22
借以前年度损益调整 贷应交税费-房产税 借应交税费-房产税 贷银行存款 借应交税费-企业所得税 贷以前年度损益调整 以前年度损益调整借贷方差额转入利润分配-未分配利润 滞纳金借营业外支出 贷银行存款
2019-12-25 11:32:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...