老师,公司是做咨询服务的,先收到的预付款,一年结束, 问
你好,你们单位是收款的一方还是付款的?预收账款金额不大的,业务没有发生时间不长的,这个没有关系,可以挂账。 答
维修行业的固定资产残值率是多少呢 问
维修行业的固定资产残值率,可设5% 答
老师,请问下这个库存表之前外账没有做,现在半途要 问
你好,这个你去盘点现有的数据。然后做这个盘点表,再跟账上核对,差异记录,待处理财产损益。 答
代付职工个人部分社保的金额,现金流量表填在哪个 问
你好,是:支付给职工以及为职工支付的现金 答
老师好,预缴增值税和企业所得税的会计分录怎么做? 问
你好,这个借应交税费,应交增值税。已交税金贷银行存款。 然后借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税。 借应,应交税费,应交企业所得税。贷,银行存款。 答
老师 我不懂 这3个圈圈里的数字是怎么来的
答: 你好,我来回复你的问题
请问老师这两个圈圈数字是怎么算出来的?
答: 你好,这个数据是不是不全,有的数据没有啊
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好!我用红色圈圈圈⭕出来的数字是怎样算出来的
答: 同学您好,这个是题目当中的第(3)个条件而来,自制产品用于集体福利,属于视同销售行为,以售价为基础确认收入,同时结转成本, 因此主营业务收入=200台加湿器*单价500元/台=100000(元)=10(万元) 主营业务成本=200台加湿器*单位成本400元/台=80000(元)=8(万元) 所以应付职工薪酬为主营业务收入10万元%2B相应的增值税销项税额(10*13%=1.3万元)=11.3(万元)
Basage老师 解答
2021-01-22 10:21