老师,问一下进项税和项项税月底用结转吗?我做账都是。本月交增值税了,进项小于销项 计提 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税 次月缴纳 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 当月要是进项大于销项月底我不做分录,也不计提这样,对吗?
桃夭
于2021-01-23 21:15 发布 568次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-23 21:17
你好可以年末结转
也可以月末
是的,是这么做的可以。
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平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
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你好,如果销项大于进项,是需要把转出未交增值税余额结转到未交增值税的
2019-03-04 19:36:32
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你好,年终时做相反的分录,就可以冲平了,
2020-11-14 21:22:53
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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同学,你好
完整的分录
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
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