- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,在2019年年底应收未收的物业费
借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-01-26 10:42:33
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这个不管有没有发票都是一样做分录,借管理费用 物业费 贷其他应付款,没有发票汇算清缴需要踢出去纳税调整表中其他中纳税调增
2020-02-01 16:28:33
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1、计提:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2、收到物业费:
借:银行存款
贷:应收账款
2018-01-06 17:29:54
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借:银行存款800,财务费用200贷:主营业务收入1000
2017-08-22 20:07:17
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计入你们的销售费用就可以,或按折扣后金额确认收入
2018-11-19 11:27:02
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