- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-14 09:56
不能贷:应付吧,因为当月账已转了。回单都拿回来了。那收到发票后又如何处理呢,
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你好,先暂估入库处理
借;固定资产 贷;应付账款——暂估
2016-10-14 09:49:17
你没有发票,缺乏入账依据
2019-07-11 12:46:45
你好!按规ID那个是要做评估的
2018-10-29 15:11:46
如果收到了资产,也要入账,没有发票,折旧费不能税前扣除
2020-04-28 08:11:51
你好,需要交的,是的,
2020-01-13 18:03:54
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