老师,我想问下,我公司前期倒卖货物,供应商没开票,客户也不要票,收到客户a的钱是挂预收的(20年0收入),但是领导让我把12月的报表中预收的钱改成了其他应付款,现在领导为了让帐做平,就让供应商给我们开票,我们开给b客户,这样可以吗?还有这个月我的报表,我是不是应该要把其他应付款在改回预收呢?
今年肯定过
于2021-01-26 11:55 发布 477次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-01-26 11:57
你好,是的,应该再改回预收,然后确认收入
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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