老师你好。刚接手一单位,在考虑九月份的时候已经把增值税进项票据进行认证了,因事建筑的老项目,在申报九月份增值税的时候也不能抵扣,请问九月份的增值税进项要不要在增值税申报表附表儿里面体现?若体现需要怎样填写,是填写在留待抵扣进项税里面还是在进项税额转出里面?谢谢!!!
Amoze
于2016-10-14 11:39 发布 666次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-14 11:48
是这样填写吗?谢谢
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这个根据留抵的情况分别填写吧
2017-04-08 08:50:22
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待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
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您好,您有没有增值税专用发票做退税勾选
2020-06-13 22:41:25
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你好,需要做进项税额转出
2016-10-14 11:40:17
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动车票产生的可抵扣进项税额,填列在附表二的8b栏和第10栏
你不能抵扣的原因为是什么
2022-07-07 10:01:58
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