你好,我想问下,我们公司是支付公司,收入来源主要是食堂吃饭扫码金额的手续费,食堂前面有公司,我们要分一部分钱给食堂,就直接把钱打给上头的公司,公司属于餐饮公司,他给我们开票开了,企业管理服务,技术服务费,这样开票可以吗?
细心的大米
于2021-01-27 09:39 发布 756次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
一块做进去
2018-03-06 18:42:01
你好 可以的。 你们是属于企业管理服务的话 是可以这样来开票的
2021-01-27 09:40:06
您好
计入销售费用-服务费科目就好了
2020-04-11 17:09:42
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
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