老师,如果签一份合作协议,应收加盟费10万元,事后减免2万元,实收8万元,那我交税是按10万元交,还是按8万元交,按10万无交我只收到8万元,按8万元交税,我合同上应收又是10万元,请老师指导,这个减免怎么记账呢
灵巧的音响
于2021-01-28 16:19 发布 525次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-01-28 16:20
您好,按照10万去缴纳增值税。
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您好!
一般是:
借:无形资产
贷:现金/银行存款
在加盟期限内进行摊销
借:管理费 用
贷:无形资产
2016-03-17 14:15:09
“加盟费”或者特许权使用费”
2024-05-10 10:14:57
你好,你这个是一次性的,还是分期的
如果是前者
借:管理费用---加盟费
贷:银行存款
如果是后者
借:主营业务成本
贷:银行存款
2021-06-28 16:49:10
您好,开加盟费或者特许权使用费即可,按照6%增值税率征收增值税。这个不算是服务费。
2020-12-31 16:18:57
您好
把商品税收编码查询网址给您可以吗
2020-12-31 15:57:14
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