送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-15 09:43

之前分录是可以的,差额不用做了。你已经挂了3080在法人头上了,以后还回再冲的,1元财务费用做:借:财务费用   贷:银行存款

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之前分录是可以的,差额不用做了。你已经挂了3080在法人头上了,以后还回再冲的,1元财务费用做:借:财务费用 贷:银行存款
2016-10-15 09:43:05
你好,是的,通过福利费核算 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应收款
2018-05-16 15:18:26
您好!一般是计入借预付账款。
2018-05-25 15:18:27
你好,现金做为备用金,挂账其他应收款,通常情况下是本单位员工领用了,需要收回的,因此挂往来。
2018-05-08 21:37:27
同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
2021-04-30 12:24:36
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