老师我现在想让你给我提一个方案,我应该告诉公司的内勤怎么来记录这个往来,确定出对方欠我们钱,还是我们欠客户的票 发出商品做应收,开票的时候还处理吗?
婷
于2016-10-15 14:31 发布 1020次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,开票的时候一定要处理,记入收入,并结转发出商品,转入营业成本。
2016-10-15 14:32:56
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你好,为什么无法核对呢
2017-02-15 11:21:25
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借;在途物资 贷;银行存款
笔笔清账就是用银行 ,不涉及应付账款
2016-03-24 10:18:10
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购入时,借:库存商品 10000 贷:应付账款 10000
给别人时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 。同时,借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-05-31 14:43:59
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请你联系一下技术老师(QQ:282870874),看具体是什么原因造成的
2016-08-10 11:43:31
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