老师,年初的时候买了一台固定资产发票未,我按照合同含 税价入账了,并计提了折旧,现在年末了固定资产发票收到了,是一张专票,我现在应该怎么去调账?
海贝
于2021-02-02 11:29 发布 765次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2021-02-02 11:30
同学你好!这样的话
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:固定资产
同时计提折旧的分录 要转回的
相关问题讨论
补入账,然后补计提折旧
借;固定资产 贷;银行存款等科目
借;制造费用等科目 贷;累计折旧
2018-11-21 10:22:33
直接做一笔分录把固定资产账面余额冲销
2015-11-16 12:47:36
你好,具体是多了还是少了
2021-09-09 10:25:18
同学你好!这样的话
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:固定资产
同时计提折旧的分录 要转回的
2021-02-02 11:30:25
你好,
借:对应的科目
贷:固定资产
因为要考虑折旧
借:累计折旧 这里是去年多计算的折旧
贷:以前年度损益调整
2021-09-09 10:25:07
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海贝 追问
2021-02-02 11:34
许老师 解答
2021-02-02 11:38